Счет 76.39 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.)"Общая информация о счёте:Синонимами счета являются : счет 76.39, счет 76-39, счет 76/39, счет 76 39, счет 76@39 Вид счета : Активно-пассивный смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов смотри также ПБУ: все ПБУ Характеристики/описание счёта: Субсчет 76.39 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.)" предназначен для обобщения информации о прочих расчетах, фактически осуществляемых в рублях, но учитываемых в условных единицах. Описание родительского счета: Описание счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Хозяйственные операции:"Ввод начальных остатков: расчеты с разными дебиторами и кредиторами в у.е."
Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: "Поступление наличных денежных средств в кассу организации от прочих дебиторов и кредиторов в счет погашения задолженности по договору в у.е."
Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: "Поступление денежных средств на расчетный счет организации от прочих дебиторов и кредиторов в счет погашения задолженности по договору в у.е."
Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: "Списание суммы задолженности прочих дебиторов за счет резервов по сомнительным долгам по договору в у.е. "
Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: "Выдача наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности перед разными дебиторами и кредиторами в у.е."
Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: "Выдача наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности по уплате штрафов, неустоек за нарушение договорных обязательств в у.е."
Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: "Переуступка права требования задолженности покупателя по договору в у.е."
Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: "Межфилиальное поступление суммы задолженности перед разными дебиторами и кредиторам от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс, по договору в у.е."
Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: "Списание суммы задолженности прочих кредиторов в связи с истечением сроков исковой давности по договору в у.е. Признание прочих доходов"
Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: "Межфилиальная передача суммы задолженности перед разными дебиторами в обособленное подразделение, выделенное на отдельный баланс, по договору в у.е."
Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: "Списание суммы задолженности прочих дебиторов в связи с истечением сроков исковой давности по договору в у.е."
Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: |
Для бухгалтера Хозоперации и проводкиТермины: что есть чтоОтветы бухгалтеруПоложения по бухгалтерскому учету (действующие)План счетов бухгалтерского учетаДокументы 1с:БухгалтерияКоды бюджетной классификации (КБК) на 2010 годКоды строк в формах бухгалтерской отчетностиУСН на основе патента для индивидуальных предпринимателейКурсы валют ЦБ РФ 2005-2014Архив статейРешения на платформе 1с
8.1/8.2
1с:Бухгалтерия редакция 1.61с:Бухгалтерия редакция 2.01с:Бухгалтерия редакция 3.01С:Зарплата и Управление Персоналом1С:Управление производственным предприятием1С:Управление торговлей1С:Комплексная автоматизация1с:Бухгалтерия
План счетов в 1с:БухгалтерияХозоперации и проводки в 1с:БухгалтерияПеречисленияСправочникиДокументыРегистры сведенийРегистры накопленияОтчетыОбработки |